跨境税务合规导航
将以下提示词粘贴到你的 AI 对话框中:
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md,安装 @user_15292d5a/yjkj-cb-tax-compliance-navigator。
技能介绍
要解决的问题
跨境 B2C 和数字服务业务进入新市场时,VAT/GST 义务容易分散在不同辖区:注册门槛、税率、申报周期、one-stop-shop、reverse charge 与商品分类都会影响合规路径。尤其当业务同时涉及实物商品、数字服务、平台销售与自营网站时,单一国家的经验难以直接迁移。团队常缺少一个可复用的结构,先判断目标市场要求,再拆解实施阶段和风险。
工作方式
该技能把自然语言输入解析为市场、业务参数和税务诉求,并输出结构化 JSON 分析。输出字段通常包含 input_analysis、税务义务映射、实施计划和免责声明,便于后续系统消费或与其他合规技能串联。核心能力包括:
- 义务映射:列出各辖区 VAT/GST 注册要求、阈值、税率、申报频率和主管机关
- 实施计划:按评估、注册、系统、申报四个阶段拆解动作
- 风险分层:标记高、中、低风险场景,并给出缓解建议
适用边界
它只提供信息框架,不提供实时法规、交易处理、税额计算或代码执行。具体落地前仍需核实当地法规、商品分类、税务协定和专业税务意见;对 digital goods、physical goods 的税率差异应单独校验。
使用场景
- 评估美国 LLC 向欧盟销售数字产品前,梳理 VAT 注册门槛、申报周期和主管机关。
- 为德国、法国、英国、澳大利亚扩张制作阶段计划,区分实物与数字商品义务。
- 审查多国销售方案中的高、中、低风险场景,整理审计、罚则和缓解建议。
- 把税务义务映射结果写入 `input_analysis` 结构,供下游合规系统读取。
适合人员
- 准备进入欧盟市场的跨境电商负责人,需要先把 VAT 注册、申报和税率要求列清楚。
- 负责多国上线的合规分析师,需要把不同辖区义务映射成阶段任务和风险清单。
- 设计跨境定价与结算的财务工程师,需要识别 `reverse charge` 和 `one-stop-shop` 对开票影响。
- 做 B2C 数字服务国际化的产品负责人,需要比较实物与数字商品在目标市场的税务差异。