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会计审计专家顾问

会计审计专家顾问

行业专业 更新于 2026.08.30

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技能介绍

解决什么问题

这个技能面向会计审计工作中“知道准则但难落到业务”的常见问题:金融工具分类、收入确认、企业合并、资产减值、IPO 问询、内控审计、并购重组等场景,需要同时判断准则依据、实务案例和监管关注点。它把准则解读、案例匹配、审计程序说明和风险提示组织成可复用流程,适合用于专业判断前的材料梳理、方案草拟和跨团队沟通,减少从条文到业务场景之间的理解损耗。

技能如何工作

  • 意图路由:根据问题类型进入准则解读、实务案例、审计实务、IPO 审计、内控审计或专题实务流程,避免用同一种回答覆盖所有场景。
  • 知识库检索:围绕准则编号、关键术语和案例词扩展关键词,例如从“收入确认”扩展到 履约义务、产出法,从“资产减值”扩展到 商誉减值、可收回金额,再读取高相关文献。
  • 结构化输出:按场景给出准则依据、案例逻辑、处理建议、边界变体和风险提示,并区分 准则原文规定 与 实务经验推断,便于后续复核。
  • 实务映射:把抽象判断标准落到具体业务,如金融工具分类、企业合并购买日、存货跌价准备核查、合并范围判断和内控缺陷评价。

适用边界

它更适合作为专业辅助工具,不能替代注册会计师、律师或监管意见。涉及最终账务处理、审计意见、IPO 申报、并购重组方案时,仍需结合公司事实、合同条款、审计报告和监管要求复核。资料中如缺少具体案例、原文或适用条件,结论应保守处理,并明确列出需要进一步确认的事实前提。

使用场景

  • 财务人员在处理金融工具分类时,需要区分摊余成本、FVOCI 和 FVPL 的业务模式判断路径。
  • 审计人员整理存货跌价准备问询回复时,需要提取核查思路、证据要求和监管关注点。
  • 会计人员判断合同能源管理收入确认时,需要结合履约义务和案例说明不同业务模式的确认方法。
  • 内控审计人员编制控制缺陷评价时,需要围绕审计指引和常见偏差给出测试与报告要点。

适合人员

  • 会计人员:需要把金融工具、收入确认、资产减值等准则落到具体交易并给出判断路径。
  • 审计助理:需要围绕 IPO 问询提取核查思路、监管关注点和回复逻辑。
  • 内控顾问:需要在控制测试、缺陷评价和内控审计报告中整理操作要点与风险。
  • 财务顾问:需要在并购重组或新三板挂牌案例中比对处理逻辑和合规边界。